2016年度博彩网站导航 部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 博彩导航 2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分博彩导航 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
博彩导航 的主要职责是:凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益。发挥六个方面重要作用:充分发挥侨联组织服务经济发展的作用。充分发挥侨联组织维护侨益的作用。充分发挥侨联组织拓展海外联谊的作用。充分发挥侨联参政议政的作用。充分发挥侨联弘扬中华文化的作用。充分发挥侨联在参与社会建设的作用。
1、充分发挥侨联组织服务经济发展的作用。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技文化交流;为归侨、侨眷兴办企事业和我市引资引智引才服务。
2、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;为全市各级侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。
3、配合有关部门,进一步拓展与港澳台地区侨胞的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。
4、配合有关部门做好推荐省、市人大、政协中归侨、侨眷代表、委员人选的工作,为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。
6、密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,沟通信息,化解矛盾;加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育,以侨界和谐促进社会和谐,为我市改革发展稳定服务。
7、研究提出博彩导航 的工作方针、计划,组织实施博彩导航 代表大会和全委会、常委会的决议、决定,指导各区、园区、市属高校、大公司侨联工作。针对新形势下侨联工作面临新任务、新特点,加强侨联组织建设和干部自身建设。
8、承担市委、市政府布置的其他有关工作。
二、部门决算单位构成情况
博彩网站导航 2016年度部门决算包含了博彩网站导航 机关的收入和支出数据。博彩网站导航 是市委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体,是参照公务员管理的机关单位,经费由财政全额拨款。博彩网站导航 内设机构为办公室(经济联络处合署办公),无下属单位。
三、2016年度主要工作完成情况
1、围绕中心,积极服务经济发展大局。开展“创业中华·创新南京”活动,搭建“双创融资融智”、“新侨创新创业成果展”等平台,举办全国性的新侨创新创业成果展及推介会,为新侨创新创业提供服务。市区联动服务对接澳大利亚珀斯市副市长带领当地大学和企业访问团来宁考察团。与美国美南专家协会进行对接会议,开展交流合作。走访调研侨资企业,会同相关部门为其在经营过程中遇到的问题进行协调与指导。
2、充分保障侨界民主权利,积极开展参政议政。充分发挥侨界人大代表政协委员参政议政主体作用,侨界政协委员提交提案11篇,集体提案3篇,组织侨界人大代表、政协委员及基层侨联负责同志举办了参政议政专题培训班,组织召开参政议政工作专题会议等,提高侨界代表参政议政水平。
3、把握新机遇,弘扬中华文化取得新进展。与市委宣传部联合承办的“亲情中华?走进伦敦”活动,“汤莎会”演出取得了巨大成功,提升了“亲情中华”品牌效应。结合孙中山先生诞辰150周年、中国侨联成立60周年等重大纪念日举办系列纪念活动凝聚侨心。协办南京国际美术展,丰富侨界群众文化生活。
4、积极拓展联络联谊,广交新朋友,深交老朋友。先后接待了美国北加州江苏同乡会、美国南京商会、美国南京同乡会、美南专家协会、澳大利亚江苏商会一行等海外侨社团近200人来宁考察交流,围绕侨社团建设、经贸文化交流和“一带一路”建设进行交流与合作。
5、增强社会主义法治理念,积极依法维护侨益。充分发挥“南京市侨界法律服务中心”作用,主动开展侨法实施情况专题调研,围绕“七五”普法做好侨法宣传。努力维护侨界群众的合法权益,取得了较好的成绩。
6、主动适应政府职能转变需要,积极参与社会建设。积极开展“老归侨看南京”、侨界新春电影招待会等多项活动,重视做好老归侨服务关爱工作。引导侨界群众积极开展献爱心活动,组织侨企多次捐赠扶贫助学基金近百万元,联系热心慈善人士进行对口精准捐助。
7、不断加强阵地建设,建立3个“中国侨联华侨文化交流基地”,6个“江苏省华侨文化交流基地”。
第二部分 博彩网站导航 2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||
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| 金额单位:万元 |
编制单位:博彩网站导航 | 2016年度 |
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| 公开01表 | |||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 栏次 |
| 3 |
一、财政拨款收入 | 1 | 498.32 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 430.41 | 一、基本支出 | 52 | 456.49 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 二、项目支出 | 53 | 77.84 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 54 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 四、经营支出 | 55 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 56 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
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六、其他收入 | 7 | 28.14 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 37.11 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2.17 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 64.64 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
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本年收入合计 | 24 | 526.46 | 本年支出合计 | 57 | 534.33 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 26 | 84.25 | 年末结转和结余 | 59 | 76.38 | |||
| 27 |
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| 60 |
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总计 | 28 | 610.71 | 总计 | 61 | 610.71 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
编制单位:博彩网站导航 |
| 2016年度 |
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| 公开02表 | |||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
合计 | 526.46 | 498.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.14 | |||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 424.71 | 396.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.14 | ||||||||||||||||||||
20125 | 港澳台侨事务 | 424.71 | 396.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.14 | ||||||||||||||||||||
2012501 | 行政运行 | 348.77 | 323.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.39 | ||||||||||||||||||||
2012502 | 一般行政管理事务 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2012506 | 华侨事务 | 65.72 | 62.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.11 | 37.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.11 | 37.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 37.11 | 37.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 64.64 | 64.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 64.64 | 64.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.71 | 15.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 48.93 | 48.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
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支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
编制单位:博彩网站导航 | 2016年度 |
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| 公开03表 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
合计 | 534.33 | 456.49 | 77.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 430.41 | 352.57 | 77.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
20125 | 港澳台侨事务 | 430.41 | 352.57 | 77.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2012501 | 行政运行 | 352.57 | 352.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2012502 | 一般行政管理事务 | 10.22 | 0.00 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2012506 | 华侨事务 | 67.61 | 0.00 | 67.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.11 | 37.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.11 | 37.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 37.11 | 37.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 64.64 | 64.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 64.64 | 64.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 48.93 | 48.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||
编制单位:博彩网站导航 | 2016年度 |
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| 公开04表 | |||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 498.32 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 402.35 | 402.35 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 37.11 | 37.11 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 64.64 | 64.64 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 498.32 | 本年支出合计 | 54 | 506.27 | 506.27 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 25 |
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| 55 |
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年初财政拨款结转和结余 | 26 | 56.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 48.54 | 48.54 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 56.49 | 基本支出结转 | 57 | 29.16 | 29.16 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 29 |
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| 59 |
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收入总计 | 30 | 554.81 | 支出总计 | 60 | 554.81 | 554.81 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
财政拨款支出决算表 | ||||||||
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| 金额单位:万元 | ||
编制单位:博彩网站导航 | 2016年度 |
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| 公开05表 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 506.27 | 431.18 | 75.09 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 402.35 | 327.26 | 75.09 | ||||
20125 | 港澳台侨事务 | 402.35 | 327.26 | 75.09 | ||||
2012501 | 行政运行 |
| 327.26 | 0.00 | ||||
2012502 | 一般行政管理事务 |
| 0.00 | 10.22 | ||||
2012506 | 华侨事务 |
| 0.00 | 64.87 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.11 | 37.11 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.11 | 37.11 | 0.00 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 |
| 37.11 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | ||||
21005 | 医疗保障 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 |
| 2.17 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 64.64 | 64.64 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 64.64 | 64.64 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 |
| 15.71 | 0.00 | ||||
2210202 | 提租补贴 |
| 48.93 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||
财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
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| 金额单位:万元 | |
编制单位:博彩网站导航 |
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| 2016年度 |
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| 公开06表 | ||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 236.52 | 302 | 商品和服务支出 | 27.25 | 310 | 其他资本性支出 | 2.32 | |
30101 | 基本工资 | 57.44 | 30201 | 办公费 | 6.31 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 119.83 | 30202 | 印刷费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | 2.32 | |
30103 | 奖金 | 43.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 6.18 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.52 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 9.21 | 30209 | 物业管理费 | 0.20 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 165.09 | 30211 | 差旅费 | 3.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 85.37 | 30213 | 维修(护)费 | 0.18 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.56 | 31020 | 产权参股 |
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30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.13 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.53 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 6.80 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.18 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.04 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 23.81 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 48.93 | 30228 | 工会经费 | 4.72 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.69 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.36 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.28 |
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人员经费合计 | 401.61 | 公用经费合计 | 29.57 | ||||||
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 金额单位:万元 | |
编制单位:博彩网站导航 | 2016年度 |
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| 公开07表 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 506.27 | 431.18 | 75.09 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 402.35 | 327.26 | 75.09 | |||
20125 | 港澳台侨事务 | 402.35 | 327.26 | 75.09 | |||
2012501 | 行政运行 | 327.26 | 327.26 | 0.00 | |||
2012502 | 一般行政管理事务 | 10.22 | 0.00 | 10.22 | |||
2012506 | 华侨事务 | 64.87 | 0.00 | 64.87 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.11 | 37.11 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.11 | 37.11 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 37.11 | 37.11 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 64.64 | 64.64 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 64.64 | 64.64 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 15.71 | 15.71 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 48.93 | 48.93 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
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| 金额单位:万元 | |
编制单位:博彩网站导航 |
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| 2016年度 |
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| 公开08表 | ||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 236.52 | 302 | 商品和服务支出 | 27.25 | 310 | 其他资本性支出 | 2.32 | |
30101 | 基本工资 | 57.44 | 30201 | 办公费 | 6.31 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 119.83 | 30202 | 印刷费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | 2.32 | |
30103 | 奖金 | 43.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 6.18 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.52 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 9.21 | 30209 | 物业管理费 | 0.20 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 165.09 | 30211 | 差旅费 | 3.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 85.37 | 30213 | 维修(护)费 | 0.18 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.56 | 31020 | 产权参股 |
| |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.13 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.53 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 6.80 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.18 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.04 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 23.81 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 48.93 | 30228 | 工会经费 | 4.72 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.69 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.36 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.28 |
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人员经费合计 | 401.61 | 公用经费合计 | 29.57 | ||||||
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||
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| 金额单位:万元 |
编制单位:博彩网站导航 | 2016年度 |
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| 公开09表 | ||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
“三公”经费 合计
| 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
16.66 | 12.62 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 2.99 | 8.36 | 1.13 |
相关统计数: | |||||||
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
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| ||
因公出国(境)团组数(个) | 3.00 | 因公出国(境)人次数(人) | 6.00 |
|
| ||
公务用车购置数(辆) | 0.00 | 公务用车保有量(辆) | 1.00 |
|
| ||
国内公务接待批次(个) | 10.00 | 国内公务接待人次(人) | 80.00 |
|
| ||
国(境)外公务接待批次(个) | 15.00 | 国(境)外公务接待人次(人) | 80.00 |
|
| ||
召开会议次数(个) | 10 | 参加会议人次(人) | 300 |
|
| ||
组织培训次数(个) | 1.00 | 参加培训人次(人) | 50.00 |
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| ||
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
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政府性基金财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
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| 金额单位:万元 | |
编制单位:博彩网站导航 | 2016年度 |
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| 公开10表 | ||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 本单位无政府性基金财政拨款收入支出 |
机关运行经费支出决算表 | |||||
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| 金额单位:万元 |
编制单位:博彩网站导航 | 2016年度 |
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| 公开11表 | |
项 目 | 行次 | 机关运行经费支出决算 | |||
经济分类编码 | 经济分类名称 | ||||
栏 次 |
| 1 | |||
合 计 | 1 | 29.57 | |||
302 | 商品和服务支出 | 2 | 27.25 | ||
30201 | 办公费 | 3 | 6.31 | ||
30202 | 印刷费 | 4 | 0.12 | ||
30203 | 咨询费 | 5 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 6 | 0.00 | ||
30205 | 水费 | 7 | 0.00 | ||
30206 | 电费 | 8 | 0.00 | ||
30207 | 邮电费 | 9 | 2.52 | ||
30208 | 取暖费 | 10 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 11 | 0.20 | ||
30211 | 差旅费 | 12 | 3.56 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 13 | 0.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 14 | 0.18 | ||
30214 | 租赁费 | 15 | 0.00 | ||
30215 | 会议费 | 16 | 1.56 | ||
30216 | 培训费 | 17 | 1.13 | ||
30217 | 公务接待费 | 18 | 1.53 | ||
30218 | 专用材料费 | 19 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 20 | 0.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 21 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 22 | 0.04 | ||
30227 | 委托业务费 | 23 | 0.00 | ||
30228 | 工会经费 | 24 | 4.72 | ||
30229 | 福利费 | 25 | 0.69 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 26 | 1.05 | ||
30239 | 其他交通费用 | 27 | 0.36 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 28 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 29 | 3.28 | ||
304 | 对企事业单位的补贴 | 30 | 0.00 | ||
307 | 债务利息支出 | 31 | 0.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 32 | 2.32 | ||
399 | 其他支出 | 33 | 0.00 | ||
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 |
政府采购支出决算表 | |||||
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| 金额单位:万元 | |
编制单位:博彩网站导航 | 2016年度 |
| 公开12表 | ||
项目 | 行次 | 采购决算 | |||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合 计 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| |
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | |||||
博彩导航 2016年度无政府采购支出 |
第三部分 博彩网站导航 2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
博彩网站导航 2016年度收入、支出总计610.71万元,与上年相比收、支总计各增加122.81 万元,增长 25.17 %。主要原因是机关工作人员增加1人,同时年内人员工资等标准增加。其中:
(一)收入总计 610.71 万元。包括:
1.财政拨款收入 498.32 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 79.08 万元,增长 18.86 %。主要原因是机关工作人员增加1人,同时年内人员工资等标准增加。
2.其他收入 28.14 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为在财政取得的专户收入等。与上年相比增加0.39 万元,增长 1.37 %。主要原因是利息收入0.39万元。
3.年初结转和结余 84.25 万元,主要为南京博彩导航 上年结转本年使用的本年度预算安排的“亲情中华”文化交流活动、与海外友好社团往来等专项活动。
(二)支出总计 610.71 万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出 430.41 万元,主要用于人员工资福利支出和办公公用经费使用。与上年相比增加 165.75万元,增长 62.63 %。主要原因是机关工作人员增加1人,同时年内人员工资等标准增加。
2.社会保障和就业(类)支出 37.11 万元,主要用于离退休人员离退休费的经费使用。与上年相比减少31.17 万元,减少45.65 %。主要原因是财政年初未安排全部离退休经费,年中用其他科目执行了追加。
3.医疗卫生和计划生育(类)支出 2.17 万元,主要用于机关人员及退休人员医疗补助的经费使用。与上年相比减少 2.25万元,减少 50.9 %。主要原因是本年度没有人员住院,医疗经费使用减少。
4. 住房保障(类)支出 64.64 万元,主要用于机关人员及退休人员住房公积金等保障经费使用。与上年相比增加 35.35万元,增长 220.69%。主要原因是机关工作人员增加1人,同时年内公积金、提租补贴等标准增加
5.结余分配 0 万元。为单位当年结余的分配情况,主要是 对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比无变化。
6.年末结转和结余 76.38 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为博彩网站导航 本年度(或以前年度)预算安排的亲情中华活动、暂扣未交养老保险金无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
博彩网站导航 本年收入合计526.46万元,其中:财政拨款收入498.32万元,占94.65 %;上级补助收入 0 万元;事业收入 0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入 0 万元;其
他收入28.14万元,占5.35 %。
三、支出决算情况说明
博彩网站导航 本年支出合计 534.33 万元,其中:基本支出 456.49万元,占 85.43 %;项目支出 77.84 万元,占 14.57%;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出0 万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
博彩网站导航 2016年度财政拨款收、支总决算 554.81 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加94.66 万元,增长20.57%。主要原因是机关工作人员增加1人,同时年内人员工资等标准增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。博彩网站导航 2016年财政拨款支出506.27万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加136.62万元,增长36.96%。主要原因是机关工作人员增加1人,年内人员工资等标准增加;同时年内开展亲情中华等重大活动较多。
博彩网站导航 2016年度财政拨款支出年初预算为375.85万元,支出决算为 506.27 万元,完成年初预算的134.7%。决算数大于年初预算的主要原因是机关工作人员增加1人,年内人员工资等标准增加。其中:
(一)一般公共服务(类)
1. 港澳台侨事务(款)行政运行(项)。年初预算为273.77万元,支出决算为327.26万元,完成年初预算的119.54%。决算数大于预算数的主要原因机关工作人员增加1人,年内人员工资等标准增加
2. 港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.22万元。决算数大于预算数的主要原因财政集中管理因公临时出国(境)经费,年度执行中根据市政府审批意见调整了经费预算。
3.港澳台侨事务(款)华侨事务(项)。年初预算为 63 万元,支出决算为 64.87 万元,完成年初预算的 102.97 %。决算数大于预算数的主要原因年内开展创新创业等重大活动较多。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位离退休(款)未归口管理行政单位离退休(项)。年初预算为 3.37 万元,支出决算为 37.11 万元,完成年初预算的1101.19%。决算数大于预算数的主要原因是财政年初未安排离退休经费,年度执行中进行了追加,且年中退休一人。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)
1.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中执行中使用上年度结余公务员医疗补助经费。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.71万元,支出决算为15.71万元,完成年初预算的 100 %。
2. 住房保障支出(款)提租补贴(项)。年初预算为20万元,支出决算为48.93万元,完成年初预算的244.65%。决算数大于预算数的主要原因年中调整提租补贴标准。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
博彩网站导航 2016年度财政拨款基本支出431.18万元,其中:
(一)人员经费401.61万元。主要包括:基本工资57.44万元、津贴补贴119.83万元、奖金43.86万元、社会保障缴费6.18万元、其他工资福利支出9.21万元、退休费85.37万元、医疗费6.8万元、奖励金0.18万元、住房公积金23.81万元、提租补贴48.93万元。
(二)公用经费29.57万元。主要包括:办公费6.31万元、印刷费0.12万元、邮电费2.52万元、物业管理费0.2万元、差旅费3.56万元、维修(护)费0.18万元、会议费1.56万元、培训费1.13万元、公务接待费1.53万元、劳务费0.04万元、工会经费4.72万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费1.05万元、其他交通费用0.36万元、其他商品和服务支出3.28万元、办公设备购置2.32万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。博彩网站导航 2016年一般公共预算财政拨款支出506.27万元,与上年相比,财政拨款支出增加136.62万元,增长36.96%。主要原因是机关工作人员增加1人,年内人员工资等标准增加;同时年内开展亲情中华等重大活动较多。博彩网站导航 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为375.85万元,支出决算为506.27万元,完成年初预算的134.7%。决算数大于年初预算的主要原因是机关工作人员增加1人,年内人员工资等标准增加;同时年内开展亲情中华等重大活动较多。其中:
(一)一般公共服务(类)
1. 港澳台侨事务(款)行政运行(项)。年初预算为273.77万元,支出决算为327.26万元,完成年初预算的119.54%。决算数大于预算数的主要原因机关工作人员增加1人,年内人员工资等标准增加。
2. 港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.22万元。决算数大于预算数的主要原因财政集中管理因公临时出国(境)经费,年度执行中根据市政府审批意见调整了经费预算。
3.港澳台侨事务(款)华侨事务(项)。年初预算为 63 万元,支出决算为 64.87 万元,完成年初预算的 102.97 %。决算数大于预算数的主要原因年内开展创新创业等重大活动较多。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位离退休(款)未归口管理行政单位离退休(项)。年初预算为 3.37 万元,支出决算为 37.11 万元,完成年初预算的1101.19%。决算数大于预算数的主要原因是财政年初未安排离退休经费,年度执行中进行了追加。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)
1.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中执行中使用上年度结余公务员医疗补助经费。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.71万元,支出决算为15.71万元,完成年初预算的 100 %。
2. 住房保障支出(款)提租补贴(项)。年初预算为20万元,支出决算为48.93万元,完成年初预算的244.65%。决算数大于预算数的主要原因年中调整提租补贴标准。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
博彩网站导航 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 431.18万元,其中:
(一)人员经费401.61万元。主要包括:基本工资57.44万元、津贴补贴119.83万元、奖金43.86万元、社会保障缴费6.18万元、其他工资福利支出9.21万元、退休费85.37万元、医疗费6.8万元、奖励金0.18万元、住房公积金23.81万元、提租补贴48.93万元。
(二)公用经费29.57万元。主要包括:办公费6.31万元、印刷费0.12万元、邮电费2.52万元、物业管理费0.2万元、差旅费3.56万元、维修(护)费0.18万元、会议费1.56万元、培训费1.13万元、公务接待费1.53万元、劳务费0.04万元、工会经费4.72万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费1.05万元、其他交通费用0.36万元、其他商品和服务支出3.28万元、办公设备购置2.32万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
博彩网站导航 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出12.62万元,占“三公”经费的75.75%;公务用车购置及运行费支出1.05万元,占“三公”经费的6.30%;公务接待费支出2.99万元,占“三公”经费的17.95%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出12.62万元,预算未安排,比上年决算增加12.62万元,主要原因为由财政集中管理因公临时出国(境)经费,年度执行中根据市政府审批意见调整了经费预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组3个,累计6人次。开支内容主要为:随市委宣传部组团赴英国开展“南京周”文化交流活动、随市委统战部组团赴香港开展南京青年联会暨宁港澳青年创业基地揭牌典礼、赴香港参加香港南京总会、港澳南京青年联会庆祝国庆联欢晚宴,并开展有关工作。
2.公务用车购置及运行费支出1.05万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,与上年决算数相同,2015、2016年度均无公务用车购置费用支出;决算数与预算数相同,年初未安排公务用车购置预算,本年度购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出1.05万元,完成预算的16.77%,比上年决算减少8.09万元,主要原因为年内进行公车改革,拍卖公车一辆;决算数小于预算数的主要原因为年内进行公车改革,拍卖公车一辆,平时严格进行用车管理,节约经费使用。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、维修等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
3.公务接待费2.99万元。其中:
(1)外事接待支出1.46万元,完成预算的73%,比上年决算增加0.28万元,主要原因为年度举办重大活动较多,来访的海外侨团及侨商增加;决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定节约招待经费。外事接待支出主要为接待海外友好社团来访及邀请接待海外侨商侨领等,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待15批次,80人次。主要为接待美国北加州江苏同乡会、美国南京商会、美国南京同乡会、美南专家协会、澳大利亚江苏商会等侨团来访及海外侨商。
(2)国内公务接待支出1.53万元,完成预算的85%,比上年决算减少 0.3 万元,主要原因为严格执行八项规定节约使用经费;决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定节约使用经费。国内公务接待主要为接待接待兄弟城市来访及工作交流等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 10批次,80人次。主要为接待黑龙江省侨联、杭州博彩导航 、安顺博彩导航 、济南博彩导航 等。
博彩网站导航 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8.36万元,完成预算的104.5%,比上年决算增加0.22万元,主要原因为上年度结合换届开展多项活动;决算数大于预算数的主要原因年度内开展重大活动较多,配合中国侨联开展创新创业成果展等。2016 年度全年召开会议 10个,参加会议 300 人次。主要为召开全委会、常委会、留交会、侨界青年融资融智对接会、专家委员会成立会议等。
博彩网站导航 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.13万元,完成预算的156.94%,比上年决算增加 0.16 万元,主要原因为参加上级部门组织培训人数增加;决算数大于预算数的主要原因市委组织部门安排培训活动增加。2016 年度全年组织培训 1 个,组织培训 50 人次。主要为培训侨联系统干部培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
博彩网站导航 2016年无政府性基金预算收支,与上年决算数相同。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出29.57万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致),比上年减少 58.49 万元,降低 33.58 %。主要原因是:上年度的机关运行经费支出中包括了项目运行经费,本年度中分开列支。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如上级侨联拨入亲情中华专项活动费用、困难归侨慰问补助经费、银行账户利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):指博彩网站导航 机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括人员工资福利支出、商品服务支出等。
一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):指博彩网站导航 机关用于保障因公临时出国(境)活动的经费支出。
一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项):指博彩网站导航 机关用于保障侨务工作专项活动经费的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理行政单位离退休(项):指博彩网站导航 用于保障离退休人员离退休费的经费支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指博彩网站导航 用于保障机关人员及退休人员医疗补助的经费支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指博彩网站导航 用于保障机关人员住房公积金的经费支出。
住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴(项):指博彩网站导航 用于保障机关人员及退休人员提租补贴的经费支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。
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