2017年度博彩网站导航 部门预算公开
第一部分 2017年博彩网站导航 部门预算编制说明
一、部门基本情况
(一)部门预算单位构成
博彩网站导航 是市委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体。博彩导航 的内设机构为办公室(经济联络处合署办公)。博彩导航 是参照公务员管理的机关单位,经费由财政全额拨款。
(二)部门人员、车辆情况
1、人员情况
博彩网站导航 现有人员编制10人。截止2016年12月底,实有在职人员12人(其中新进军转干部1人),行政附属人员1人,退休人员8人,聘用编外人员1人。
2、车辆情况
博彩网站导航 现有小汽车编制1辆,实有小汽车1辆。
(三)部门主要职责
博彩导航 的主要职责是:凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益。发挥六个方面重要作用:充分发挥侨联组织服务经济发展的作用。充分发挥侨联组织维护侨益的作用。充分发挥侨联组织拓展海外联谊的作用。充分发挥侨联参政议政的作用。充分发挥侨联弘扬中华文化的作用。充分发挥侨联在参与社会建设的作用。
1、充分发挥侨联组织服务经济发展的作用。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技文化交流;为归侨、侨眷兴办企事业和我市引资引智引才服务。
2、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;为全市各级侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。
3、配合有关部门,进一步拓展与港澳台地区侨胞的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。
4、配合有关部门做好推荐省、市人大、政协中归侨、侨眷代表、委员人选的工作,为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。
5、积极开展海内外文化、学术交流。办好博彩导航 侨刊杂志,通过文化宣传阵地,宣传党和国家侨务工作的方针、政策,宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动。
6、密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,沟通信息,化解矛盾;加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育,以侨界和谐促进社会和谐,为我市改革发展稳定服务。
7、研究提出博彩导航 的工作方针、计划,组织实施博彩导航 代表大会和全委会、常委会的决议、决定,指导各区、大公司侨联工作。针对新形势下侨联工作面临新任务、新特点,加强侨联组织建设和干部自身建设。
8、承担市委、市政府布置的其他有关工作。
(四)2017年度工作任务及目标
1、学习贯彻相关会议及重要文件精神。继续深入学习贯彻党的十八届五中、六中全会精神和省市党代会精神。继续做好两学一做学习教育工作。继续贯彻落实《关于加强和改进新时期侨联工作意见》、《关于加强和改进群团工作的意见》,认真学习领会《中国侨联改革方案》,研究并提出结合本单位实际的改革措施,准备出台市级改革文件,以强能力、转作风为重点改革侨联干部队伍建设,进一步改进侨联干部工作作风。
2、开展“创业中华·创新南京”活动。积极打造“创业中华·创新南京”的侨联服务经济特色品牌,充分利用“金洽会”、“重洽会”“留交会”等平台,举办“双创融资融智对接会”活动,积极开展引资引智工作,服务地方经济发展。组织侨商会换届工作,组建侨商会艺术团,继续做好侨企走访及“侨商大讲堂”,积极为侨商做好服务工作。举办“侨港资企业暨海归创业企业专场人才招聘会”,主动对接引进侨界高层次人才。思考启动“生态中华·美丽南京”品牌工作,为南京创新发展、生态文明建设建言献策。
3、开展“亲情中华·秀美南京”活动。充分发挥传播和弘扬中华民族优秀文化的独特作用。要继续用好“世界知名城市南京周”平台,积极开展“亲情中华”主题活动,组织艺术团赴海外开展联谊交流活动,弘扬和传播中华文化和南京地域特色文化,提升南京的知名度。探索并组织开展华文教育活动。继续开展侨界文化活动。利用新媒体,向海外华人华侨做好传统文化的传播和交流。
4、拓展海外联谊,拓展新侨工作。积极开展海外联谊工作,热情接待来访的海外侨胞侨商,广泛开展与港澳台交流活动。充分发挥侨联民间交往的独特优势,积极争取国际社会对中国和平统一大业的理解和支持,积极做好海外统战工作。积极探索为新侨服务的组织形式和工作机制,思考搭建新侨工作平台,加强侨界人才创新、创业基地建设,为侨界创新、创业人才提供发展平台和服务保障。组织侨商参加世界华商大会。
5、拓展依法维护侨益领域,有效维护侨益。加大涉侨法律法规的宣传力度,举办专题法律讲座、法律咨询和侨法宣传角活动。认真细致地做好侨联信访工作。充分发挥好侨联法律顾问委员会的作用,利用好侨联法律服务中心这个平台,做到依法科学维权,以侨界和谐促进社会和谐。继续办好归侨意外伤害险工作,继续开展传统节日慰问走访老归侨活动及困难归侨突发事件的处理工作。
6、充分发挥群团组织作用,积极参与社会建设。继续开展侨爱心工程活动,组织引导侨界人士开展爱心捐赠活动,建立并用好“侨爱心基金”。发挥各专委会作用,探索建立侨界志愿者队伍,主动关爱侨界空巢老人。开展精准扶贫活动,有效提高帮扶困难归侨工作力度。组织引导归侨侨眷参与社会治理,引导他们积极参加平安创建活动,立足社区、街道,开展多种形式的服务社会和维护稳定工作。继续开展“老归侨看南京”和“侨界迎新春电影招待会”等传统品牌活动,丰富归侨文化生活内容。
7、开展“汇集侨智 建言南京”活动。组织侨界人大代表、政协委员结合自身工作特点,围绕经济社会发展中的热点难点问题,开展调查研究,积极建言献策,不断提高提案议案的质量和水平。加强侨情信息报送工作。建好侨界信息员队伍,充分发挥海外顾问、海外侨领和侨界朋友的作用,广泛收集海内外侨情信息,及时反映侨界意见建议。结合新形势下侨联工作特点和要求,积极开展工作培训,提升侨联干部队伍业务水平。
8、充分发挥各类载体积极作用。加强侨联文化阵地建设。充分发挥南京侨文化资源丰富的优势,挖掘、宣传、建设好“华侨华人文化交流基地”。在积极参与省侨联华文教育的基础上,探索搭建华文教育平台,推动我市“亲情中华汉语桥”夏令营工作。总结探索开展创业创新基地建设,引导侨资侨属企业创新创业,帮助涉侨企业转型发展。
二、博彩网站导航 部门2017年度部门预算情况说明
1、预算收支基本情况
博彩网站导航 是全额拨款单位,2017年预算收入是422.98万元,其中博彩导航 机关一般公共服务支出是343.53万元,社会保障和就业支出是3.84万元,住房保障支出是75.61。收入来源全部为财政拨款。
2017年度预算支出422.98万元,其中基本支出359.98万元,分别为工资和福利支出预算210.75万元、商品和服务支出56.57万元、对家庭和个人补助支出79.46万元、不可预见费13.2万元;项目支出63万元。
同2016年相比,2017年度预算安排增加了47.13万元,主要差异是因为增加转业干部一人,增加退休人员一人,基本工资、津补贴及住房保障标准和人员办公经费定额标准的提高,项目支出安排总数无变化。
2、机关运行经费情况说明
博彩网站导航 2017年度机关运行经费35.94万元,其中办公费5.51万元,印刷费1.32万元,水费0.36万元,电费4.8万元,邮电费3万元,差旅费9.2万元,维修费2.04万元,会议费2.64万元,专用材料费1.02万元,福利费0.9万元,公务用车运行维护费3.6万元,其他商品服务支出1.27万元,办公设备购置0.28万元。
3、“三公经费”和会议费、培训费预算情况
2017年度财政拨款“三公”经费预算合计数为6.54万元。
(1)因公出国(境)经费:由部门预算单位根据近三年(2013-2015年)因公出国(境)经费的决算平均数编入部门预算,导入预算执行系统后作为待分指标。在年度执行中市财政根据市委市政府出国任务审批结果下达使用。
(2)公务接待经费:2.94万元
严格执行中央八项规定,厉行节约,比上年度减少0.86万元。
(3)公务用车购置费:无
(4)公务用车运行维护费:3.6万元
比上年度减少2.7万元,原因是减少了一辆公务用车。
事业单位目前仍按老标准、老方法进行编制,待事业单位公务用车改革方案正式出台后,将对相关预算适时调整。
(5)会议费:7万元。
严格执行中央八项规定,做实事增实效,比上年度减少1万元。
(6)培训费:0.96万元。与上年度一样。
(二)2017年部门项目支出预算说明
博彩导航 2017年项目支出63万元,明细为:(1)“创业中华创新南京”等专项活动经费13万元,主要用于服务经济,招商引资、招才引智,开展创洽会、金洽会及相关服务新侨,服务侨商活动,接待海外侨商、友好社团来往,开展侨界人士联络联谊各项活动;(2)组织侨界人士调研及文化宣传经费8万元,主要用于组织侨界人士开展参政议政调研考察等多项活动、进行文化交流宣传、印制会刊材料等;(3)“亲情中华”专项活动费用20万元,主要用于组织艺术团赴海内外开展“亲情中华”巡回演出,进行文化交流等专项活动;(4)为侨服务、维护侨益经费10万元,主要用于联系、慰问、补助全市归侨侨眷及侨界代表人士;组织归侨侨眷开展各项活动;维护归侨侨眷合法权益;接待归侨侨眷来访和信访工作等;(5)其他活动及补助经费11.72万元,主要用于安排侨联系统其他各项工作会议、其他活动支出、办公经费补助等。(6)办公设备购置0.28万元,拟购置多功能一体机一台。
第二部分 博彩网站导航 部门2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
2017年市级部门收支预算总表 | ||||||||
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| 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 预算金额 | 功能分类 | 预算金额 | 经济分类 | 预算金额 | |||
一、财政补助收入 | 422.98 | 一、一般公共服务支出(201) | 343.53 | 一、基本支出 | 359.98 | |||
二、事业收入 |
| 二、外交支出(202) |
| 1、工资福利支出 | 210.75 | |||
三、上级补助收入 |
| 三、国防支出(203) |
| 2、商品和服务支出 | 56.57 | |||
四、事业单位经营收入 |
| 四、公共安全支出(204) |
| 3、对个人和家庭的补助 | 79.46 | |||
五、附属单位上缴收入 |
| 五、教育支出(205) |
| 4、不可预见费 | 13.20 | |||
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出(206) |
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| 七、文化体育与传媒支出(207) |
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| 八、社会保障和就业支出(208) | 3.84 | 二、项目支出 | 63.00 | |||
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| 九、医疗卫生与计划生育支出(210) |
| 1、一般性项目 | 62.72 | |||
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| 十、节能环保支出(211) |
| 2、资本性项目 | 0.28 | |||
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| 十一、城乡社区支出(212) |
| 3、其他项目 |
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| 十二、农林水支出(213) |
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| 十三、交通运输支出(214) |
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| 十四、资源勘探信息等支出(215) |
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| 十五、商业服务业等支出(216) |
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| 十六、金融支出(217) |
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| 十七、国土海洋气象等支出(220) |
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| 十八、住房保障支出(221) | 75.61 |
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| 十九、粮油物资储备支出(222) |
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| 二十、国债还本付息支出(228) |
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| 二十一、其他支出(229) |
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本年收入合计 | 422.98 | 本年支出合计 | 422.98 | 本年支出合计 | 422.98 | |||
七、事业单位动用以前年度基金安排 |
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收入类总计 | 422.98 | 支出类总计 | 422.98 | 支出类总计 | 422.98 | |||
2017年市级部门收入预算总表 | ||||||||||||||
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| 金额单位:万元 | ||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 事业单位动用以前年度基金 | |||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | ||||||||||||
合计 |
| 422.98 | 422.98 | 422.98 |
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160 | 博彩网站导航 | 422.98 | 422.98 | 422.98 |
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2017年市级部门支出预算总表 | ||||
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| 金额单位:万元 |
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 |
| 422.98 | 359.98 | 63.00 |
160 | 博彩网站导航 | 422.98 | 359.98 | 63.00 |
2017年市级部门财政拨款收支预算总表 | |||
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| 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算金额 | 经济分类 | 预算金额 |
一、一般公共预算 | 422.98 | 一、基本支出 | 359.98 |
二、政府性基金预算 |
| 二、项目支出 | 63.00 |
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收入合计 | 422.98 | 支出合计 | 422.98 |
2017年市级部门财政拨款支出预算表 | |||||
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| 金额单位:万元 |
单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 |
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| 422.98 |
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| 422.98 |
| 201 | 25 | 01 | 行政运行 | 280.53 |
| 201 | 25 | 06 | 华侨事务 | 63.00 |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 3.84 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.07 |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 47.81 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2.73 |
2017年市级部门财政拨款基本支出预算表 | ||||||
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| 金额单位:万元 | |
单位名称 | 基本支出 | |||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 不可预见费 | ||
合计 | 359.98 | 210.75 | 56.57 | 79.46 | 13.20 | |
博彩网站导航 | 359.98 | 210.75 | 56.57 | 79.46 | 13.20 | |
2017年市级部门财政拨款政府性基金支出预算表 | |||||
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| 金额单位:万元 |
单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出数 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 |
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| 0.00 |
空表:本部门无政府性基金安排预算
2017年市级部门一般公共预算支出预算表 | |||||
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| 金额单位:万元 |
单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算支出数 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 |
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| 422.98 |
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| 422.98 |
| 201 | 25 | 01 | 行政运行 | 280.53 |
| 201 | 25 | 06 | 华侨事务 | 63.00 |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 3.84 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.07 |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 47.81 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2.73 |
2017年市级部门一般公共预算基本支出预算表 | ||
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| 金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
合计 |
| 359.98 |
301 | 工资福利支出 | 210.75 |
30101 | 基本工资 | 61.51 |
30102 | 津贴补贴 | 82.85 |
30103 | 奖金 | 18.68 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 42.21 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.50 |
302 | 商品和服务支出 | 56.57 |
30201 | 办公费 | 5.51 |
30202 | 印刷费 | 1.32 |
30205 | 水费 | 0.36 |
30206 | 电费 | 4.80 |
30207 | 邮电费 | 3.00 |
30211 | 差旅费 | 9.20 |
30213 | 维修(护)费 | 2.04 |
30215 | 会议费 | 2.64 |
30216 | 培训费 | 0.96 |
30217 | 公务接待费 | 1.44 |
30218 | 专用材料费 | 1.02 |
30228 | 工会经费 | 1.56 |
30229 | 福利费 | 0.90 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |
30239 | 其他交通费用 | 15.64 |
30240 | 党建活动经费 | 0.96 |
30299 | 其他商品服务支出 | 1.62 |
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 79.46 |
30302 | 退休费 | 3.48 |
30309 | 奖励金 | 0.37 |
30311 | 住房公积金 | 25.07 |
30312 | 提租补贴 | 47.81 |
30313 | 购房补贴 | 2.73 |
399 | 其他支出 | 13.20 |
39999 | 其他支出 | 13.20 |
2017年市级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表 | ||||||||||||||
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| 金额单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | ||||||||||||
合计 |
| 35.94 | ||||||||||||
30201 | 办公费 | 5.51 | ||||||||||||
30202 | 印刷费 | 1.32 | ||||||||||||
30205 | 水费 | 0.36 | ||||||||||||
30206 | 电费 | 4.80 | ||||||||||||
30207 | 邮电费 | 3.00 | ||||||||||||
30211 | 差旅费 | 9.20 | ||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 2.04 | ||||||||||||
30215 | 会议费 | 2.64 | ||||||||||||
30218 | 专用材料费 | 1.02 | ||||||||||||
30229 | 福利费 | 0.90 | ||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | ||||||||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 1.27 | ||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 0.28 | ||||||||||||
2017年市级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||||||
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| 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||
合计 |
| 14.50 |
| 3.60 |
| 3.60 | 2.94 | 7.00 | 0.96 | |||||
160 | 博彩网站导航 | 14.50 |
| 3.60 |
| 3.60 | 2.94 | 7.00 | 0.96 | |||||
2017年市级部门政府采购预算表 | ||||
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| 金额单位:万元 |
采购品目大类 | 专项名称 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
合计 |
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| 3.28 |
一、货物A |
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| 0.28 |
| 办公设备购置 | 多功能一体机 | 政府集中采购目录 | 0.28 |
三、服务C |
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| 3.00 |
| 商品和服务支出(定额) | 车辆维修和保养服务 | 政府集中采购目录 | 0.50 |
| 组织侨界人士调研及文化宣传经费 | 印刷服务 | 政府集中采购目录 | 2.00 |
| 商品和服务支出(定额) | 机动车保险服务 | 政府集中采购目录 | 0.50 |
第三部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助和不可预见费。
四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目。
五、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。
六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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